Вы здесь

О бюджете района на 2015 год

Основные направления бюджетной и налоговой политики Вохомского муниципального района на 2015 год

 
Основные подходы и принципы к формированию бюджета Вохомского муниципального района на 2015 год разработаны в соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ, Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации «О бюджетной политике в 2014-2016 годах», указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, Программой повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года, основными направлениями бюджетной и налоговой политики, Законом Костромской области от 3 ноября 2005 года №310-ЗКО «О межбюджетных отношениях в Костромской области» (в редакции от 16.07.2014 г.).
Целью бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов является обеспечение устойчивости бюджетной системы Российской Федерации и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом и будет достигаться через решение следующих задач:
- совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного процесса;
- повышение качества государственных программ и расширение их использования в бюджетном планировании;
- повышение эффективности финансовых взаимоотношений с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
- повышение эффективности оказания государственных (муниципальных) услуг;
- оптимизация расходов на оплату труда;
- повышение эффективности расходования бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений;
- повышение эффективности управления государственным долгом и государственными финансовыми активами.
 
Направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов определяют подходы к планированию доходов и расходов, источников финансирования бюджетов, финансовых взаимоотношений с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
Для достижения поставленных целей при формировании и реализации бюджетной политики на 2015 год и среднесрочную перспективу основными задачами органов местного самоуправления муниципальных образований являются:
принятие мер, направленных на увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов;
сокращение недоимки бюджетов;
продолжение работы по оптимизации структуры бюджетной сети за счет ликвидации или преобразования муниципальных учреждений, не оказывающих услуги;
реализация мероприятий, направленных на выполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;
обеспечение расходных обязательств источниками финансирования;
рост эффективности и четкой расстановки приоритетов бюджетных расходов, основанных на практическом внедрении новых принципов работы муниципальных учреждений, гарантирующих повышение качества и эффективности оказываемых ими услуг;
принятие мер, направленных на сокращение уровня долговой нагрузки местных бюджетов;
дальнейшая реализация принципа формирования бюджетов на основе муниципальных программ.
Основные подходы к формированию районного бюджета на 2015 год и финансового плана на плановый период 2016 и 2017 годов
 
При формировании доходной части районного бюджета на 2015 год учитывалось следующее:
Дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов), поселений Костромской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, будут определены на 2015 год с учетом установленного норматива распределения указанных доходов для Костромской области - 0,4630 процента, исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований.
В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 221-ФЗ "О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", с 1 января 2015 года возрастут размеры госпошлины за некоторые виды юридически значимых действий, в частности, будут увеличены размеры государственной пошлины:
за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции с 3 тыс. рублей до 5 тыс. рублей (пп. 105 п. 1 ст. 333.33 НК РФ);
за выдачу специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки (за исключением транспортного средства, осуществляющего международные автомобильные перевозки):
опасных грузов – с 800 рублей до 1 300 рублей;
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – с 1000 рублей до 1 600 рублей (пп. 111 п. 1 ст. 333.33 НК РФ).
Увеличены отдельные виды государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции, мировыми судьями (статья 333.19 НК РФ).
Согласно Федеральному закону от 23 июня 2014 года № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 21 июля 2014 года № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» расширен перечень нотариальных действий, совершаемых главами местных администраций и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления (Статья 37 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате):
удостоверяют факт нахождения гражданина в живых;
удостоверяют тождественность собственноручной подписи инвалида по зрению, проживающего на территории соответствующего поселения или муниципального района, с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи;
удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте;
удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотографии;
удостоверяют время предъявления документов;
удостоверяют равнозначность электронного документа документу на бумажном носителе;
удостоверяют равнозначность документа на бумажном носителе электронному документу.
Следует также обратить внимание, что Федеральным законом от 2 декабря 2013 года № 334-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» предусмотрено установление единого срока уплаты транспортного, земельного налогов, налога на имущество для налогоплательщиков, являющихся физическими лицами – не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом. Таким образом, указанные налоги за 2014 год физические лица должны будут уплатить не позднее 1 октября 2015 года.
Кроме того, отмечаем, что постановлением администрации Костромской области от 25 февраля 2014 года № 60-а утверждены результаты государственной кадастровой оценки земельных участков садоводческих, огороднических и дачных объединений, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, на территории Костромской области.
При формировании доходной части местных бюджетов не допускать случаев планирования доходов, не реальных к исполнению.
 
 
Налоговые и неналоговые доходы
 
При формировании проекта решения «О бюджете Вохомского муниципального района на 2015 год» учитывалось налоговое законодательство, действующее на момент составления проекта бюджета, основные направления налоговой политики, предусматривающие внесение изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах.
Общий объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района на 2015 год прогнозируется в сумме 51448,0 тыс. рублей.
Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района к ожидаемому исполнению за 2014 год составит  4%.
Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений на 2015 год прогнозируется в объеме 18533,0 тыс. рублей, рост к ожидаемому исполнению за 2014 год 16,3 %. Общий объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета прогнозируется в сумме 32915,0 тыс. рублей. В составе доходов районного бюджета налоговые доходы составляют 24031,0 тыс. рублей, неналоговые доходы 8884,0 тыс. рублей .
 
Безвозмездные поступления
 
Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений, передаваемых бюджету Вохомского муниципального района, составляет 124942,0 тыс.рублей.
 Прогнозная оценка межбюджетных трансфертов консолидированного бюджета района в 2014-2015 годах характеризуются следующими показателями :
 
 
 
    тыс. рублей

Наименование
2014    год
 
2015 год
2015 год к 2014 году в %%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
209875
124942
60,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
208538
124267
60,0
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
50586
36352
72,0
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
62560
1356
2,0
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
91920
86559
94,2
Иные межбюджетные трансферты
53
 
 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
658
675
102,3
 
         Так же в бюджете муниципального района утверждены межбюджетные трансферты, в объеме 4333,5 тыс. рублей, что больше уровня 2014 года на 93 %. В данную сумму вошли межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.
Более подробная характеристика передаваемых безвозмездных поступлений представлена в пояснительной записке к проекту решения собрания депутатов «О бюджете Вохомского муниципального района на 2015 год».
 
 
Основные подходы к формированию расходов местных бюджетов на 2014 год.
 
Формирование объемов бюджетных ассигнований местных бюджетов на 2015-2017 годы осуществлялось, исходя из следующих основных подходов.
При планировании бюджетных ассигнований по фонду оплаты труда применяется совокупный тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации на 2015-2016 годы - 30,2%, на 2017 год – 34,2% (Федеральный закон от 24.07.2009г. № 212-ФЗ). Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений определяется с учетом повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
Повышение оплаты труда работников бюджетного сектора должно сопровождаться ростом качества оказания услуг учреждениями, установлением прямой зависимости уровня оплаты труда от его производительности и максимальным использованием внутренних резервов.
Планирование прочих расходов осуществлялось с учетом оптимизации от ожидаемого исполнения 2014 года.
В местном бюджете на 2015 год не заложены бюджетные ассигнования на погашение кредиторской задолженности
При планировании бюджетных ассигнований не допускать образования не обеспеченных источниками финансирования расходных обязательств муниципальных образований.
В 2015 году продолжиться работа по внедрению программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления, а также программных бюджетов на всех уровнях управления.
 
 
 
Расходы консолидированного бюджета в 2014-2015 годах
тыс. рублей
 

 
Наименование раздела
2014 год
прогноз
2015 год -     проект решения
2014 год к 2013году в %%
Общегосударственные вопросы
26227
25065
96
Национальная оборона
270
284
105
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
890
900
101
Национальная экономика
24480
12811
52,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
49883
5749
12
Охрана окружающей среды
11
10
91
Образование
160413
116313
73
Культура, кинематография, средства массовой информации
17391
16679
96
Здравоохранение
651
100,0
15
Социальная политика
2923
765
26
Физическая культура и спорт
257
203
79
Обслуживание муниципального долга
84
83
99
Межбюджетные трансферты
 
 
 
ИТОГО РАСХОДОВ
283480
178962
63
 
Объем расходов районного бюджета, направляемый на обеспечение оплаты труда всех категорий работников бюджетной сферы, финансируемых из районного бюджета, на 2015 год составит 143738 тыс. рублей или 80,3 % (в 2014 г.78,8 % )от общего объема расходов. Расходы на материальные статьи затрат определены в размере 54% к плановым расходам 2015 года.
В структуре районного бюджета 2015 года муниципальные программы запланированы с объемом финансирования 1441 тыс.рублей, или с сокращением против уровня, утвержденного в районном бюджете на 2014 год, на 59%.
Особенности формирования расходов районного бюджета на 2015 год по разделам структуры расходов приведены в отдельных разделах пояснительной записки
 
Межбюджетные отношения
 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений в 2014-2015 годах
тыс. рублей

 
2014 год
 
2015 год- проект решения
2015 год к 2014 году в %%
Всего межбюджетных трансфертов
45720,7
1836,5
4,0
 
 
 
 
Дотации
1048,4
1815,1
173,1
Фонд компенсаций
22,5
21,4
95,1
Фонд софинансирования
40409,8
 
 
Иные межбюджетные трансферты
4240,0
 
 
    
При расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений учтены изменения, утвержденные Законом Костромской области от 16.07.2014 № 561-5-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «О межбюджетных отношениях в Костромской области», предусматривающие уточнение методики расчета указанных дотаций.
С целью выравнивания финансовых возможностей местных бюджетов, исходя из уровня их бюджетной обеспеченности, расширен состав репрезентативной системы оценки бюджетных расходов поселений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В связи с этим уточнена формула расчета дотаций и нормативы, применяемые для расчета расходов бюджетов муниципальных районов
в части:
- регионального стандарта стоимости капитального ремонта жилищного фонда, на 1 кв. м. муниципального жилищного фонда в год;
- норматива на бытовое обслуживание населения на 1 человека в год;
- норматива на проведение работ по благоустройству на 1 человека в год.
В 2015 году планируется 1048,4 тыс.руб. направить из дотацию поселениям.
В 2015 году общий объем межбюджетных трансфертов поселениям составит 36,1 тыс. рублей, что ниже объема 2014 года на 7,2 тыс. рублей. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений предусмотрены по 2-м направлениям, на выполнение государственных полномочий Российской Федерации (ЗАГС 13,6 тыс.руб.) и 1 полномочие субъекта РФ (составление протоколов по административным правонарушениям 22,5 тыс.руб.) .
 
   Политика в области муниципального долга
Основные направления долговой политики разработаны на основе анализа и прогноза конъюнктуры рынка капитала.
В области долговой политики будет продолжена практическая реализация стратегии управления муниципальными заимствованиями Вохомского муниципального района, направленной на:
повышение эффективности муниципальных заимствований Вохомского муниципального района;
оптимизацию структуры долга с целью минимизации его обслуживания;
сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований;
обеспечение тесной взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями районного бюджета в привлечении заемных средств и оптимизацией использования средств бюджета;
развитие рыночных инструментов заимствований и инструментов управления долгом;
снижение потребности в заимствованиях за счет мобилизации собственных активов.
 
 
 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения собрания депутатов Вохомского муниципального района
«О бюджете района на 2015 год»
 
 
    Настоящая пояснительная записка содержит пояснения к проектировкам районного бюджета на 2015 год, расчетам доходов и расходов районного бюджета на 2015 год.
 
 
                        ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
   Общий объем доходов районного бюджета на 2015 год определен в сумме 159283 тыс.руб., что ниже ожидаемых доходов за 2014 год на 83204,0 тыс.рублей или 34,0 %. Доля межбюджетных трансфертов из областного бюджета (за исключением субвенций) составила 53,9 %.
 
        Доходы районного бюджета сформированы по двум основным группам «Доходы» и «Безвозмездные поступления».
      Формирование проектировок параметров районного бюджета на 2015 год осуществлялось исходя из проекта областного бюджета на 2015 год, изменений налогового законодательс тва, изменений внесенных в закон «О межбюджетных отношениях в Костромской области» а так же в соответствии с основными показателями социально- экономического развития района на 2015 год и оценкой поступления налоговых и других обязательных платежей в бюджетную систему в 2014 году, а так же их динамика за последние 3 года.
 
     Прогнозируемые объемы по коду «Доходы» районного бюджета определены с учетом
 -   данных отчетов ФНС России о налоговой базе и структуре начислений по видам налогов;
 - экспертных оценок предприятий и организаций – основных налогоплательщиков района;
 - расчетного показателя по налоговому потенциалу района;
 - данных полученных от администраторов поступлений в бюджет.
 
     При расчете доходов районного бюджета на 2015 год учитывались федеральные законы и проекты региональных законов, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство и бюджетный кодекс РФ начиная с 1 января 2014 года, а так же изменения межбюджетных отношений предусмотренные проектом  закона Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «О межбюджетных отношениях в Костромской области».
 
 
            Формирование доходной базы районного бюджета на 2015 год
 
        Общий объем доходов районного бюджета ( за исключением безвозмездных перечислений) прогнозируется в сумме   32915,0 тыс.рублей, что составляет    98,5 % к ожидаемому исполнению за 2014 год. В составе доходов районного бюджета налоговые доходы составляют 24031,0 тыс.рублей (73,0 % к общему объему собственных доходов), неналоговые 8884,0 тыс.рублей (27,0 %).
    
 
 
 
Основные статьи налоговых и неналоговых доходов районного бюджета
в 2013-2014 годах
 
 
2014 год
ожидаемое
2015 год –проект решения
2015 к 2014 в %%
Тыс. рублей
уд. вес в %%
тыс. рублей
уд. вес в %%
Налоговые и неналоговые доходы
33533
 
32915
 
98
Налог на доходы физических лиц
10739,0
32,1
11837,0
36,0
110,2
Акцизы
5117,0
15,3
2843,0
8,6
55,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
3280,0
9,8
3521,0
10,7
107,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
5346
15,9
5448,0
16,6
102,0
Единый сельскохозяйственный налог
53,0
0,1
65,0
0,2
122,6
Патент
50,0
0,1
54,0
0,2
108
Государственная пошлина, сборы
223,0
0,7
263,0
0,8
118
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
 
 
 
 
 
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
1574,2
4,7
1492
4,5
94,8
Платежи за пользование природными ресурсами
170,0
0,5
197,0
0,6
115,9
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
6326,3
19,0
6730,0
20,4
106,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
192,0
0,6
154,0
0,5
80,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
460,0
1,2
310,0
0,9
67
Прочие неналоговые доходы                     
3
 
1
 
33,3
 
 
      Особенности расчета поступлений по отдельным видам
                         доходных источников
 
          Налог на доходы физических лиц
 
Налог на доходы физических лиц рассчитан на основании  положений главы 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации прогнозируется к поступлению в районный бюджет в 2015 году в сумме 11837,0 тыс.рублей ( рост к ожидаемому уровню 2014 года 10,0 %). Динамика поступления данного налога ( в сопоставимых показателях) характеризуется следующими данными:
                                                                                                                             (тыс.руб.)
 
2011г.
2012г.
2011 г. в % к 2012
2013г.
2013г. в % к 2012
Ожидаемое
за 2014 г.
2014г. в % к 2013
НДФЛ
8305,1
9376,9
112,9
9971,1
106,3
10739,0
107,7
 
 
    При расчете данного налога учитывалась динамика поступления данного налога за последние 3 года, прогноз по фонду оплаты труда. Так же учитывалась работа, проводимая районной администрацией, по легализации и увеличению заработной платы.
    Норматив отчислений в районный бюджет по налогу на доходы с физических лиц составляет 20 %.
 
             Налоги на совокупный доход
 
   При расчете суммы поступления единого налога на вмененный доход учитывались такие показатели как динамика поступления данного налога за последние 3 года, а так же увеличение коэффициентов К1 на 5 % .
                                                                                                            (тыс.руб.)
 
2011г.
2012г.
2011 г. в % к 2012
2013г.
2013г. в % к 2012
Ожидаемое
2014 г.
2013г. в % к 2012
ЕНВД
3588,4
4145,7
115,5
4800,3
115,8
5297
110,3
 
                                                                             
В соответствии с Федеральным Законом №213-ФЗ от 24.07.2009 г. норматив отчисления составляет 100 %. Прогнозируемая сумма по данному налогу составляет    5448,0 тыс.рублей ( рост к 2014 году 2,8 %).
 
           Расчет единого сельскохозяйственного налога осуществлен в соответствии с ожидаемым исполнением за 2014 год, динамикой поступления данного налога за последние 3 года, а так же изменением в соответствии с с Федеральным Законом №213-ФЗ от 24.07.2009 г.  Норматив отчисления по данному налогу в 2015 году составит 50%.  Прогнозируемая сумма налога составляет   65,0 тыс.рублей (рост к ожидаемому исполнению 2014 года в 22,6 %).
 
          Расчет единого налога , взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 2015 год осуществлен в соответствии с динамикой поступлений данного налога за последние 3 года, показателей прогноза экономического развития района на 2015 год, данных налоговой отчетности.
 
2011 г.
2012 г.
2011 г. в % к 2012
2013 г.
2013г. в % к 2012
Ожид. 2014 г.
2014 в % к 2013
УСНО
1326,5
1755,6
77,3
2931,6
167,0
3280,0
111,9
 
 Норматив отчисления по данному виду налога утвержден изменениями в Закон Костромской области №609-4-ЗКО от 28.04.2010 г. и составил 35 %. Прогнозируемая сумма налога составляет 3521,0 тыс.рублей ( рост к ожидаемому исполнению за 2014 год в сопоставимом исчислении 7,3 %).
 
      Налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения планируется в сумме 54,0 тыс.руб., что составляет 110 % к ожидаемому исполнению за 2014 год.
           
 
 
                                            
                                    Государственная пошлина
     
В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 221-ФЗ "О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", с 1 января 2015 года возрастут размеры госпошлины за некоторые виды юридически значимых действий, в частности, будут увеличены размеры государственной пошлины:
-     за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции с 3 тыс. рублей до 5 тыс. рублей (пп. 105 п. 1 ст. 333.33 НК РФ);
-     за выдачу специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки (за исключением транспортного средства, осуществляющего международные автомобильные перевозки):
-     опасных грузов – с 800 рублей до 1 300 рублей;
-     тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – с 1000 рублей до 1 600 рублей (пп. 111 п. 1 ст. 333.33 НК РФ).
Увеличены отдельные виды государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции, мировыми судьями (статья 333.19 НК РФ).
 
      В соответствии с действующим порядком зачисления государственной пошлины в районный бюджет по нормативу 100 процентов зачисляются следующие виды пошлин :
        - по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции;
        - за совершение нотариальных действий нотариусами, должностными лицами органов исполнительной власти, органов местного самоуправления;
         - за выдачу ордера на квартиру;
        - за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы.
       Общий объем поступления государственной пошлины в районный бюджет в 2015 году прогнозируется в сумме 263,0 тыс.руб. ( что выше ожидаемого уровня за 2014 год на 9,6 %) .
 
                     Неналоговые доходы районного бюджета
          Объем неналоговых доходов, предусмотренный в проекте доходной части районного бюджета на 2015 год, оценивается в общей сумме 8884,0 тыс.руб.
         Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности прогнозируется на 2015 год в сумме 1492 тыс.руб., в том числе доходы от сдачи в аренду имущества 852,0 тыс.руб., доходы от аренды земли 640 тыс.руб. Сумма арендной платы за имущество спрогнозирована на 2015 год со снижением на 1,7 %, за землю на 9,5 %.
         Сумма платежей по штрафным санкциям на 2015 год определена в размере 310 тыс.руб., с учетом оценки ожидаемого поступления платежей в 2014 году, а так же данных поступивших от администраторов данного дохода.
       Так же в проекте бюджета на 2014 год заложена сумма от продажи муниципального имущества в сумме 154,0 тыс.руб. Данная сумма предусмотрена в бюджете от продажи земли.
        В связи с тем, что все учреждения бюджетной сферы являются казенными, доходы от оказания платных услуг данными учреждениями зачисляются в доход бюджета. На 2015 год сумма предусмотренная в бюджете от оказания платных услуг составила 6730,0 тыс.руб. (рост к ожидаемому 2014 года 6,4%), в том числе платные услуги по учреждениям образования тыс.руб., по учреждениям культуры тыс.руб. 
      
                             Безвозмездные перечисления
 
          Объем безвозмездных перечислений складывается :
   - из финансовой помощи из областного бюджета бюджету муниципального района в виде дотации на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности и дотации на сбалансированность бюджетов;
    - субвенций, определенных проектом Закона «Об областном бюджете на 2015 год» на передачу полномочий;
   - субсидий из областного бюджета
   - межбюджетных трансфертов, передаваемых  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.
   Оценка финансовой помощи из областного бюджета характеризуется следующими показателями:
Бюджетные ассигнования по оказанию финансовой помощи из областного бюджета бюджету Вохомского муниципального района на 2014 год и 2015 год
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Наименование
план на 2014 год
изменения сентябрь
план на 2015 год
2015 к 2014 %
2015 к уточ.
Дотации-всего
27334,0
43372,7
33670,0
123,2
77,6
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов
22824,0
22824
25720
112,7
112,7
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований
4510,0
20102
7950
176,3
39,5
Дотации из областного фонда стимулирования развития налогового и экономического потенциала городских округов и муниципальных районов
 
446,7
 
 
0,0
Субсидии-всего
3858,0
78474,2
1355,5
35,1
1,7
Субсидии на питание обучающихся 1-9 классов муниц.образоват.учреждений(02074)
1597,7
1372,2
1355,5
84,8
98,8
Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области на 2014-2020 годы"(02085)
 
1039,9
 
 
0,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"(02085)
 
1082,2
 
 
0,0
 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ   НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО ОФОРМЛЕНИЮ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
 
538,9
 
 
0,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование затрат на капитальный ремонт (замену) объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной собственности
969,0
969
 
 
0,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых и (или) действующих объектов капитального строительства, относящихся к объектам производства
382,2
382,2
 
 
0,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов(городских округов) на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в 2014 году (02216)
 
7658,9
 
 
0,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование мероприятий по разработке проектной документации на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры
909,1
909,1
 
 
0,0
Субсидии на софинансирование расходов по результатам конкурса на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления
 
30
 
 
0,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию отдыха детей в каникулярное время
 
333,5
 
 
0,0
Субсидии для занятия физкультурой в общеобразовательных учреждениях (федеральные средства)
 
1465,7
 
 
0,0
Субсидии для занятия физкультурой в общеобразовательных учреждениях (областные средства)
 
77,1
 
 
0,0
Субсидии на финансирование областной адресной инвестиционной программы(Реконструкция детского сада в п.Вохма) (02077)
 
11800
 
 
0,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда
 
50815,5
 
 
0,0
Из фонда содействия реформированию ЖКХ (02088 001)
 
35112,7
 
 
0,0
Из областного бюджета (02089 001)
 
15702,8
 
 
0,0
Субвенции-всего
80550,8
91650,5
86333,9
107,2
94,2
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления мун районов гос полномочий в сфере АПК 
2209,0
2332,9
1880,1
85,1
80,6
в том числе:- на осуществление полномочий в сфере агропромышленного комплекса
1661,8
1661,8
1494
89,9
89,9
на поддержку личных пособных хозяйств
75,0
127,0
84,0
112,0
66,1
из областного бюджета
16,0
31,0
25
156,3
80,6
федеральные средства (03115)
59,0
96,0
59
100,0
61,5
на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на 1 кг реализованного товарного молока
472,2
544,1
302,1
64,0
55,5
областные средства
58,5
54,6
82,6
141,2
151,3
федеральные средства (03103)
413,7
489,5
219,5
53,1
44,8
Расходы, осуществляемые за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации
 
 
 
58,7
 
 
 
Субвенция на реализацию полномочий в сфере архивного дела
728,2
728,2
757,4
104,0
104,0
Субвенции на выполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
13,6
 
 
0,0
 
Субвенция для осуществления полномочий по решению вопросов трудовых отношений
218,8
218,8
218,8
100,0
100,0
Субвенция на образование и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
202,7
202,7
214,2
105,7
105,7
Субвенция по образованию и организации деятельности админ.комиссий
38,3
38,3
36,5
95,3
95,3
Субвенция по составлению проколов об административных правонарушениях
45,0
45,0
42,8
95,1
95,1
Субвенции бюджетам мун образований на нормативное подушевое финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений
65041,9
76031,3
69092,2
106,2
90,9
Субвенции местным бюджетам на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
12053,3
12053,3
14033,2
116,4
116,4
Иные межбюджетные трансферты-всего
0
50,0
 
 
0,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
(04053)
 
50
 
 
0,0
На комплектование книжных фондов библиотек
 
 
 
 
 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (04041)
 
 
 
 
 
Итого безвозмездные
111742,8
213547,4
121359,4
108,6
56,8
 
                                                                                            
            Расчетная сумма межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района из бюджетов  поселений на осуществление части  полномочий  по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями составляет 4333,5 тыс.руб., что выше уровня 2014 года на 93,4 %. Кроме ежегодно передаваемых полномочий по архитектуре, землепользованию, ГО ЧС, культуре, спорту, ревизионной работе, в 2015 году передаются полномочия по содержанию дорог от всех поселений за исключением Вохомского сельского поселения.  
         В бюджете на 2015 год запланированы прочие безвозмездные поступления в сумме 675,0 тыс.руб. от пожертвований по МОУ дополнительного образования «Детская школа искусств»
          Общая сумма безвозмездных поступлений составляет  126367,9 тыс.руб., что на 87878,7 тыс.руб. меньше ожидаемого за 2014 год. Без учета субсидий на капитальные вложения объем безвозмездных доходов сократился на 8,3 % к ожидаемому исполнению и возрос на 10,1 % к первоначально утвержденному плану.
     
 
 
 
                                    Расходы районного бюджета
 
    Объем расходов районного бюджета на 2015 год оценивается в сумме 160928 тыс.руб., что на 104844 тыс.руб. или 39% меньше ожидаемого по расходам на 2014 год, без учета капитальных вложений объем планируемых расходов сократился на 10106 тыс.руб. или 7,3 %. В сравнении с первоначальным бюджетом на 2014 год объем планируемых расходов на 2014 год возрос на 9360,9 тыс.руб. или 6,2 %.
Формирование объема и структуры расходов местного бюджета на 2015 год осуществлялась исходя из следующих основных подходов:
- в полном объеме предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление расходов по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета и дотаций в объемах, предусмотренных проектом Решения собрания депутатов Вохомского муниципального района «О бюджете Вохомского муниципального района на 2015 год» без дополнительной поддержки областного бюджета;
- при планировании бюджетных ассигнований в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009г. № 212-ФЗ применяется совокупный тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 30,2%;
- расходы на осуществление публичных обязательств запланированы в полном объеме;
- расходы на увеличение стоимости основных средств предусмотрены исключительно по целевым доходным источникам;
- прочие расходы запланированы 80%  от ожидаемого исполнения 2014 года и 54% от потребности.
В местном бюджете на 2015 год бюджетные ассигнования на погашение кредиторской задолженности не предусмотрены.
 
      Структура расходов районного бюджета:
    Общегосударственные вопросы           9,8 %
     Национальная безопасность                    0,4 %
     Национальная экономика                        5,5 %
     Образование                                             72,3 %
     Культура                                                   10,3 %
     Здравоохранение                                      0,1 %
     Социальная политика                               0,3 %
     Физическая культура и спорт                   0,2 %
     Обслуживание муниципального долга   0,1 %
     Межбюджетные трансферты                     1,1 %
        Социально-значимые расходы запланированы в сумме 139651 тыс.руб. или 86,8 % от общего расхода. Расходы на выплату заработной платы составляют 135092 тыс.руб. ( к первоначальному бюджету 2014 года 106,8 %), из них на выплату заработной платы органам местного самоуправления 15910 тыс.руб. или 11,8 % ( в 2014 году 13,7%) от общих расходов на выплату заработной платы.                     
                         Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
            Объем бюджетного финансирования на 2015 год по разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрен в сумме 15713,5 тыс.руб. По сравнению с плановыми показателями 2014 года расходы запланированы со снижением на 1803,0  тыс.руб. или на 10,3 %.  По подразделу 0103 предусмотрены средства в сумме 507,4 тыс.руб. на денежное содержание районного Собрания депутатов, что на 8,3 тыс.руб. или 1,7 % больше планового уровня прошлого года.   По разделу 0104 «Функционирование местных администраций» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности администрации района в сумме 12213,7 тыс.руб., что составляет 98,4 % к плану на 2014 год. В данный подраздел в 2015 году включены расходы передаваемые сельским поселениям на осуществление полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме 21,4 тыс.руб. По разделу 0106 предусмотрены расходы в сумме 1960,0 тыс.руб. на содержание финансового отдела администрации района (снижение 5,0 %). По разделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» предусмотрены расходы на содержание избирательной комиссии в сумме 398,0 тыс.руб. (на уровне 2014 года). По подразделу 0111 «Резервные фонды»  предусмотрены средства в сумме 200,0 тыс.руб. По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены средства в сумме 434,4 тыс.руб. в том числе на мероприятия в рамках программы «Профилактика правонарушений в Вохомском муниципальном районе на 2012-2015 годы» в сумме 13,0 тыс.руб., возмещение вреда здоровью 416,0 тыс.руб., 5,4 на расходы по оформлению документации БТИ.               
 
                 Раздел 02 «Национальная оборона»
         По данному разделу на 2014 год средства не запланированы ввиду того, что средства на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты передаваемые сельским поселениям будут направляться из областного бюджета непосредственно поселениям.
 
                Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
          По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены расходы по содержанию единой диспетчерской службы в сумме 664,0 тыс.руб.
 
                        Раздел 04 «Национальная экономика»
          По разделу 0400 «Национальная экономика» предусмотрены расходы в сумме 8870,8 тыс.руб., снижение к уровню прошлого года составило 13979,2 тыс.руб.или 61,4 %.
          По разделу 0405 предусмотрены расходы в сумме 1929,8( снижение к 2014 году 66 %)в том числе на содержание управления сельского хозяйства в сумме 1494,0 тыс.руб. (снижение на 10 %), субвенция на поддержку личных подсобных хозяйств 107,6 тыс.руб. ( на уровне 2014 года), субсидии на 1 литр реализованного молока 219,5 тыс.руб. (снижение на 55,1 %), субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению болезней животных 58,7 тыс.руб..  Ассигнования предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Вохомского муниципального района на период 2013-2020 годы»  предусмотрены в сумме 50.0 тыс.руб.
       По разделу 0408 предусмотрено 2000,0 тыс.руб. на возмещение расходов по пассажирским перевозкам. По сравнению с ожидаемым 2014 годом объем возмещения сократился на 38,0  %.
         По разделу 0409 запланировано 4936,0 тыс.руб. средства из районного дорожного фонда, который сформирован из средств районного бюджета в сумме 2843,0 тыс.руб. и средств поселений по передаче полномочий в сумме 2093,0 тыс.руб. На 2015 год заключены соглашения по передаче полномочий по содержанию дорог со всеми сельскими поселениями за исключением Вохомского сельского поселения. По сравнению с 2014 годом объем расходов (без учета строительства дорог) сократился на 20,0 %.
              
                                 Раздел 0500 «Жилищное хозяйство»
            По данному разделу средств на 2015 год не предусмотрено.
 
                                        Раздел 06 «Охрана окружающей среды»
 Поданному разделу на 2015 год предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятий в области охраны природы в сумме 10 тыс.руб.
 
Основные принципы и подходы к формированию
расходной части бюджета 2014 года по социальной сфере
 
   
                                      Раздел 07 «Образование»
 
    Расходы по разделу 0700 «Образование» предусмотрены в сумме 116313,4 тыс.руб. или со снижением к плану 2014 года (без учета капитальных вложений) на 7612,7  тыс.руб. или на 6,1 %.
   По разделу 0701 «Дошкольное образование» запланировано 22178,2  тыс.руб. или 108,7 % к плановым назначениям 2014 года.( Без учета инвестиций). Из общего объема запланированных средств 14033,2 тыс.руб. приходится на областные средства (рост к 2014 году 16 %) и 8145,0 тыс.руб.средства местного бюджета (снижение к 2014 году 2,4 %).
 По разделу 0702 «Общее образование» предусмотрены ассигнования в сумме 87503,0 тыс.руб.  со снижением к уровню текущего года на 8375,3 тыс.руб. или на 8,7 %. (без учета расходов по капитальным вложениям). За счет местного бюджета предусмотрены ассигнования в сумме 17055,3 тыс.руб., что ниже плановых назначений 2014 года на 8% и за счет областного бюджета предусмотрены ассигнования в сумме 70447,7 тыс.руб., что ниже показателей 2014 года на 9 %. Из общего объема расходов по разделу 0702 6398,8 тыс.руб. составляют расходы по музыкальной школе, из которых 590,0 тыс.руб. внебюджетные средства.
    По разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» предусмотрены средства в сумме 2038,2 тыс.руб., что ниже уровня прошлого года на 25,0 %. Указанные средства предусматриваются на обеспечение деятельности районного молодежного центра «Импульс» в сумме 1862,0 тыс.руб., на программные мероприятия в области молодежной политики и на мероприятия на организацию отдыха детей в каникулярное время  176,2 тыс.руб.(к уровню  2014 года на 100,0%).
 По разделу 0709 «Другие вопросы в области образования» общий объем планируемых расходов составил 4594 тыс.руб., что на 6,8% ниже уровня 2014 года .
 По данному подразделу предусмотрены расходы:
 - на финансирование централизованной бухгалтерии в сумме 3500,3 тыс.руб. (снижение 0,7%)
 - на финансирование отдела образования в сумме 940,0 тыс.руб. (снижение на 5,6 %)
 - на мероприятия в области образования и муниципальные программы 153,7 тыс.руб. (снижение на 62,5 %)
 
                 Раздел 08 «Культура, кинематография, средства массовой информации»
 
     Объем расходов в целом по данному разделу на 2015 год составляет 16625,7 тыс.руб., что составляет 96,2 % к  уровню прошлого года.
           
    По разделу 0801 «Культура» на 2015 год объем расходов предусмотрен в сумме 14253,0 тыс.руб., что ниже уровня 2014 года 3,2%.
   По разделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации» предусмотрены ассигнования в сумме 2372,7 тыс.руб. на 6,8 % ниже уровня 2014 года. Из них на :
- содержание отдела культуры в сумме 1057,0 тыс.руб. (рост 2,1 %)
- централизованной бухгалтерии отдела культуры 957,6 тыс.руб.(рост 12,9 %)
- финансирование муниципальных программ 358,1 тыс.руб. (снижение на 36,8%)
 
                   Раздел 09 «Здравоохранение»
 
    В связи с передачей с 1 января 2012 года органам государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации по организации оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи,  по разделу «Здравоохранение» в проекте бюджета на 2015 год предусмотрены расходы на частичное погашение кредиторской задолженности в сумме 100,0 тыс.руб.
 
                                Раздел 10 «Социальная политика»
       Расходы районного бюджета в 2015 году по разделу «Социальная политика» предусмотрены в объеме 530,0 тыс.руб.
      По данному разделу предусмотрены расходы на:
 - доплаты к пенсиям муниципальных служащих 445,0 тыс.руб.
 - на реализацию муниципальных программ в области социальной политики 85,0 тыс.руб.
                   
                         Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
 
По данному разделу предусмотрены расходы в общем объеме 202,6 тыс.руб. Данная сумма предусмотрена на проведение мероприятий по спорту.
 
                         Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
 
        По данному разделу предусмотрено 82,8 тыс.руб. на обслуживание муниципального долга.
 
                         Раздел 14 «Межбюджетные трансферты»
      Расходы районного бюджета в 2015 году по разделу «Межбюджетные трансферты» предусмотрены в объеме 1815,1 тыс.руб.
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений в 2014-2015 годах
тыс. рублей
 
2014 год
 
2015 год- проект решения
2015 год к 2014 году в %%
Всего межбюджетных трансфертов
5288,4
1815,1
34,3
 
 
 
 
Дотации
1048,4
1815,1
173,1
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
4240
 
 
    
   С 2012 году в соответствии с внесенными изменениями в Закон «О межбюджетных отношениях в Костромской области» дотации поселениям из областного фонда финансовой поддержки поселений напрямую перечисляются в бюджеты поселений. В 2015 году планируется 1815,1 тыс.руб. направить из средств районного фонда финансовой поддержки поселений.
 
 
                               Муниципальный долг
 
  Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2016 года предлагается к утверждению в сумме 3260,0тыс.руб., что составляет 9,9 % от объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений. Планируется погашение бюджетного кредита в сумме 200,0 тыс.руб.
          Предоставления муниципальных гарантий не планируется.    
          Внутренних заимствований в 2015 году не планируется.      
 
Источники финансирования дефицита бюджета
 
   Источниками финансирования дефицита бюджета является бюджетный кредит в сумме 200,0 тыс.руб. и изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета
 
 
 
ПРОЕКТ
 
РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВОХОМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 
от          декабря 2014 года №
О бюджете Вохомского муниципального района на 2015 год
 
 
Статья 1.        Основные характеристики районного бюджета на 2015 год
 
Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2015 год:
1)         общий объем доходов районного бюджета в сумме 159282,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 126367,9 тыс. рублей;
2)         общий объем расходов районного бюджета в сумме  160927,9 тыс. рублей;
3)         дефицит районного бюджета в сумме 1645,0 тыс. рублей.
 
Статья 2.        Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год
 
Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
 
Статья 3.        Главные администраторы доходов районного бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита районного бюджета, органы власти Вохомского муниципального района, осуществляющие администрирование доходов федерального бюджета и доходов местных бюджетов
 
1.         Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
2.         Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению.
3. Предоставить право администрации района в случае изменения в 2015 году бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации состава и (или) функций муниципальных органов исполнительной власти, а также находящихся в их ведении бюджетных учреждений вносить соответствующие изменения в перечень закрепленных за ними кодов бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации источников финансирования дефицита бюджета с последующим внесением изменений в настоящее Решение.
 
Статья 4.        Особенности использования средств, полученных муниципальными унитарными предприятиями Вохомского муниципального района.
 
Установить норматив отчисления в районный бюджет части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями Вохомского района за 2015 год и остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 10 процентов.
 
 Статья 5.       Поступление доходов районного бюджета
 
Учесть в районном бюджете на 2015 год поступление доходов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
 
 
Статья 6.        Особенности использования средств, получаемых казенными, бюджетными  и автономными учреждениями Вохомского муниципального района
 
1. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие бюджетным и автономным учреждениям Вохомского муниципального района учитываются на лицевых счетах, открытых в территориальном отделе по Вохомскому муниципальному району департамента финансов Костромской области, в порядке, установленным финансовым отделом администрации Вохомского муниципального района.
3. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение казенных, бюджетных и автономных учреждений Вохомского муниципального района в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской области, Вохомского муниципального района учитываются на лицевых счетах, открытых им в территориальном отделе по Вохомскому муниципальному району департамента финансов Костромской области, в порядке, установленном финансовым отделом администрации Вохомского муниципального района.
 
 Статья 7.       Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2015 год
 
1.         Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2015 год согласно приложению 6  к настоящему Решению.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год, в сумме 445,0 тыс. рублей.
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальных программ на 2015 год, в сумме 811,0 тыс. рублей с распределением по программам и главным распорядителям средств местного бюджета согласно приложению 7 к настоящему Решению.
 
Статья 8.        Резервный фонд администрации Вохомского муниципального района
 
Установить размер резервного фонда администрации Вохомского муниципального района на 2015 год в сумме 200,0 тыс. рублей.
 
Статья 9.        Дорожный фонд Вохомского муниципального района
 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Вохомского муниципального района на 2015 год в размере 4936,0 тыс. рублей.
 
Статья 10.      Перечень расходов районного бюджета, подлежащих финансированию в первоочередном порядке
 
1.         Утвердить следующий перечень расходов районного бюджета на 2015 год, подлежащих финансированию в первоочередном порядке:
1)         заработная плата с начислениями на нее;
2)         стипендии;
3)         продукты питания;
4)         приобретение медикаментов и перевязочных материалов;
5)         предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств;
6) расходы, связанные с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей;
7)         топливно-энергетические ресурсы, в том числе тепловую и электрическую энергию, природный газ, мазут, торф, уголь и другие;
8)         обслуживание и погашение муниципального долга Вохомского муниципального района.
 9) межбюджетные трансферты, за исключением субсидий, передаваемых на софинансирование расходных обязательств поселений.
 
Статья 11.      Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Вохомского муниципального района, казенных учреждений Вохомского муниципального района и бюджетных учреждений Вохомского муниципального района.
 
Установить, что органы местного самоуправления Вохомского муниципального района, казенные учреждения Вохомского муниципального района и бюджетные учреждения Вохомского муниципального района, являющиеся получателями бюджетных средств, не праве принимать решения, приводящие к увеличению в 2015 году численности муниципальных служащих Вохомского муниципального района и работников казенных учреждений Вохомского муниципального района и бюджетных учреждений Вохомского муниципального района, являющихся получателями бюджетных средств, за исключением случаев, связанных с изменением состава и (или) функций органов местного самоуправления Вохомского муниципального района, казенных учреждений Вохомского муниципального района и бюджетных учреждений Вохомского муниципального района, являющихся получателями бюджетных средств.
Увеличить (проиндексировать) на процент инфляции с 1 октября 2015 года размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Вохомского муниципального района, и окладов месячного денежного содержания муниципальных служащих Вохомского муниципального района, а также месячных должностных окладов работников органов управления муниципального района, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной  службы.
 
 
Статья 12.      Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
 
1.         Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в пределах предусмотренных настоящим Решением бюджетных ассигнований главных распорядителей средств районного бюджета, осуществляющих функции в соответствующей сфере деятельности, в порядке, утверждаемом администрацией Вохомского муниципального района, в случаях осуществления расходов на:
1)         поддержку животноводства;
2)         поддержку растениеводства;
3)         компенсацию части затрат на приобретение средств химизации, дизельного топлива, сельскохозяйственной техники и технологического оборудования;
4)         мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования;
5)         поддержку кадрового обеспечения агропромышленного комплекса;
7)         компенсацию расходов по проведению и участию в выставках организациям  агропромышленного комплекса;
8)         проведение конкурсов, совещаний, семинаров в сфере агропромышленного комплекса;
            9)  на реализацию транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района, при возмещении недополученных доходов перевозчикам от перевозки пассажиров по регулируемым тарифам.
 
Установить, что средства на поддержку районного совета ветеранов предоставляются в виде субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по поддержке ветеранского движения и по участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи.
 
Статья 13.      Межбюджетные трансферты и фонд компенсаций бюджетам сельских поселений
1.         Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых  бюджетам сельских поселений, на 2015 год в сумме 1836,5 тыс. рублей согласно приложению 8 к настоящему Решению.
2.         Утвердить распределение дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, предоставляемых бюджетам сельских поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений, на 2015 год согласно приложению 9 к настоящему Решению.
3.     Утвердить распределение средств из фонда компенсации, предоставляемых бюджетам сельских поселений, на 2015 год согласно приложению 10  к настоящему Решению.
 
Статья 14. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности
 
Установить на 2015 год уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений, используемые в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 0,949479.
 
 
 
 
Статья 15.      Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям
 
1. Бюджетные кредиты сельским поселениям из районного бюджета предоставляются по основаниям, на условиях и в порядке, установленными приложением 11 к настоящему Решению.
2. Установить объем бюджетных ассигнований для предоставления бюджетных кредитов сельским поселениям из районного бюджета на срок, не выходящий за пределы 2015 года, в сумме до 2000 тыс. рублей.
 
 
 
Статья 16.      Муниципальный  долг Вохомского муниципального района и муниципальные внутренние заимствования Вохомского муниципального района
 
1.         Установить:
1)         верхний предел муниципального внутреннего долга Вохомского муниципального района по состоянию на 1 января 2016 года в сумме 3260,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Вохомского муниципального района в сумме 0 рублей;
2)         предельный объем муниципального долга Вохомского муниципального района на 2015 год в сумме 15000,0 тыс. рублей;
3)         предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Вохомского муниципального района в 2014 году в сумме 82,8 тыс. рублей.
2.         Установить, что в 2015 году муниципальные гарантии Вохомским муниципальным районом не предоставляются.
3.         Утвердить:
1)         программу муниципальных гарантий Вохомского муниципального района на 2015 год согласно приложению 12 к настоящему Решению;
2)         источники финансирования дефицита районного бюджета на 2015 год согласно приложению 13 к настоящему Решению.
 
Статья  17.     Особенности исполнения районного бюджета в 2015 году
 
1.         Установить, что получатели средств районного бюджета при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), подлежащих оплате за счет средств районного бюджета, вправе предусматривать авансовые платежи:
1)         в размере 100 процентов суммы договора (контракта) - по договорам (контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, о приобретении горюче-смазочных материалов, путевок на санаторно-курортное лечение, об обучении на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовке, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по договорам, подлежащим оплате за счет резервного фонда администрации Вохомского муниципального района, по договорам об оказании услуг общественными объединениями, по договорам за проведение государственной экспертизы и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительные, ремонтные и пуско-наладочные работы;
2)         в размере 30 процентов суммы договора (контракта), если иное не предусмотрено действующим законодательством, - по остальным договорам (контрактам).
2.         Установить, что администрация Вохомского муниципального района вправе в ходе исполнения районного бюджета дополнительно передавать бюджетам сельских поселений прочие межбюджетные трансферты за счет нераспределенных прочих межбюджетных трансфертов в соответствии с принятым порядком и в пределах общего объема с последующим внесением изменений в настоящие Решение.
3. Предоставить право финансовому отделу администрации Вохомского муниципального района устанавливать сроки доведения лимитов бюджетных обязательств на 2015 год до главных распорядителей средств районного бюджета.
 
 
Статья 18.      Вступление в силу настоящего Решения
 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
 
           
Глава Вохомского района                                    А.М.Адеев
 
 
 
к постановлению администрации
Вохомского муниципального
района
 №249 от 12.11.2014 г.
                 СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ВОХОМСКОГО РАЙОНА 
                                      НА 2015 -2017 ГОДЫ
       ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ВОХОМСКОГО РАЙОНА
                                        НА 2015-2017 ГОДЫ
(тыс. руб)
Показатель 2014 год 2015 год плановый период
2016 год 2017 год
Районный бюджет        
Доходы- всего 244312,5 159282,9 172723,8 179710
в том числе:        
налоговые и неналоговые доходы 35358,5 32915 36206,5 39827
безвозмездные поступления 208954 126367,9 136517,3 139883
Расходы - всего 267597,6 160927,9 174533,8 181701
в том числе:        
межбюджетные трансферты 45720,8 1636,5 1800 1980
публичные нормативные обязательства 467 445 489,5 538
обслуживание государственного долга 84,8 82,8    
районные целевые программы 7129,7 1043,6 1148 1263
адресная инвестиционная программа      -    
Профицит(+), дефицит (-) -23285,1 -1645 -1810 -1991
         
Верхний предел муниципального долга 15000 15000 15000 15000
         
Консолидированный бюджет муниципального района        
Доходы 244312,5 159282,9 169213 174885,6
Расходы 267597,6 160927,9 174533,8 181701
Профицит(+), дефицит (-) -23285,1 -1645 -1810 -1991
         
 
 
к постановлению администрации Вохомского 
муниципального района №№249 от 12.11.2014 г.
                                 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ГЛАВНЫМ
                                                               РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ
                                 СРЕДСТВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ
                                                   РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
                                                                             НА 2015-2017 ГОДЫ
(тыс. рублей)
Наименование главного распорядителя кредитов Ведомство Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов уточненный план на 2014 год план на 2015 год проект плана на 2016 год проект плана на 2017 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрация Вохомского муниципального района Костромской области 901         103262,0 18984,1 20957,1 22388,1      
Функционирование законодательных (представительных) органов власти и представительных органов муниципальных образований 901 01 03     511,1 507,4 556,5 610,5
Законодательный (представительный) орган муниципальной власти Вохомского муниципального района 901 01 03 0050000   511,1 507,4 556,5 610,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 03 005 0011   493,9 487,0 535,0 589,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 03 005 0011 100 493,9 487,0 535,0 589,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных фондов 901 01 03 005 0019   17,2 20,4 21,5 21,5
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 03 005 0019 100 9,7 14,0 14,0 14,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 005 0019 200 6,4 5,0 6,4 6,4
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 01 03 005 0019 300        
 Иные бюджетные ассигнования 901 01 03 005 0019 800 1,1 1,4 1,1 1,1
Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админситраций 901 01 04     12747,2 12192,3 13970,3 15229,3
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти Вохомского муниципального района 901 01 04 012 0000 12747,2 12192,3 13970,3 15229,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 04 012 0011   9811,7 9430,0 10793,0 11872,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 012 0011 100 9811,7 9430,0 10793,0 11872,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных фондов 901 01 04 012 0019 1725,0 1514,0 1929,0 2109,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 012 0019 100 93,0 117,0 120,0 123,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 012 0019 200 1573,6 1325,0 1730,0 1904,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 01 04 012 0019 300        
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной ) собственности 901 01 04 012 0019 400        
 Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 012 0019 800 58,4 72,0 79,0 82,0
Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий в области архивного дела 901 01 04 012 7205 728,2 757,4 757,4 757,4
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 012 7205 100 476,3 482,1 482,1 482,1
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 012 7205 200 251,9 275,3 275,3 275,3
Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений   901 01 04 012 7206   218,8 218,8 218,8 218,8
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 012 7206 100 181,8 183,0 183,0 183,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 012 7206 200 37,0 35,8 35,8 35,8
Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 901 01 04 012 7207 202,7 214,2 214,2 214,2
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 012 7207 100 174,9 174,9 174,9 174,9
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 012 7207 200 27,8 39,3 39,3 39,3
Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий 901 01 04 012 7208   38,3 36,5 36,5 36,5
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 012 7208 100        
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 012 7208 200 38,3 36,5 36,5 36,5
Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях  901 01 04 012 7209 22,5 21,4 21,4 21,4
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 012 7209 100        
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 012 7209 200 22,5 21,4 21,4 21,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 01 07     415,4 398,0 454,2 497,2
Избирательная комиссия Вохомского района 901 01 07 0070000   415,4 398,0 454,2 497,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 07 007 0011   393,2 373,0 432,0 475,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 07 007 0011 100 393,2 373,0 432,0 475,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных фондов 901 01 07 007 0019   22,2 25,0 22,2 22,2
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 07 007 0019 100 9,8 13,0 9,8 9,8
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 07 007 0019 200 10,8 10,0 10,8 10,8
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 01 07 007 0019 300        
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной ) собственности 901 01 07 007 0019 400        
 Иные бюджетные ассигнования 901 01 07 007 0019 800 1,6 2,0 1,6 1,6
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     146,1 80,4 146,1 146,1
Резервные фонды местных администраций 901 01 13 0290000   15,4 0,0 15,4 15,4
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0290000 200 15,4   15,4 15,4
Прочие выплаты по обязательствам Вохомского района 901 01 13 092 2014   117,7 62,0 117,7 117,7
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 092 2014 200 97,5 62,0 97,5 97,5
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 01 13 092 2014 300 20,2   20,2 20,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности 901 01 13 032 0000   0,0 5,4 0,0 0,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 032 0000 200   5,4    
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 01 13 032 0000 300        
Целевые программы муниципальных образований 901 01 13 7950000   13,0 13,0 13,0 13,0
Программа «профилактика правонарушений в Вохомском муниципальном районе на 2012-2015 г.г.» 901 01 13 7953900   13,0 13,0 13,0 13,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 7953900 100        
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7953900 200 13,0 13,0 13,0 13,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 01 13 7953900 300        
 Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 7953900 800        
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 00     671,0 664,0 787,0 861,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 901 03 09     671,0 664,0 787,0 861,0
Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 901 03 09 0950000   671,0 664,0 787,0 861,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 03 09 0950000 100 656,8 611,0 722,0 794,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 0950000 200 14,2 3,0 15,0 17,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 03 09 0950000 300        
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной ) собственности 901 03 09 0950000 400        
 Иные бюджетные ассигнования 901 03 09 0950000 800   50,0 50,0 50,0
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     556,3 0,0 0,0 0,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 05 340 2003   17,4 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 04 05   500 17,4      
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений, осуществляемые за счет субсидий бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов по оформлению в муниципальную собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, выделяемых в счет земельных долей 901 04 05 4027107   538,9 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 04 05 4027107 500 538,9      
Дорожное хозяйство 901 04 09     14207,1 4936,0 4936,0 4936,0
Дорожное хозяйство 901 04 09 3150000   13303,7 4936,0 4936,0 4936,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 3152002   5262,6 4936,0 4936,0 4936,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 3152002 200 5262,6 4936,0 4936,0 4936,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 901 04 09 1024009   903,4 0,0 0,0 0,0
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной ) собственности 901 04 09   400 903,4      
Расходы, осуществляемые за счет субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" 901 04 09 3155115 0,0 0,0 0,0 0,0
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной ) собственности 901 04 09 3155115 400 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы, осуществляемые за счет субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 3157106   7658,9 0,0 0,0 0,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 3157106 200 1000,0      
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной ) собственности 901 04 09 3157106 400 6658,9      
Расходы, осуществляемые за субсидий бюджетам муниципальных районов на проектирование и строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых и (или) действующих объектов капитального строительства, относящихся к объектам производства 901 04 09 3157116   382,2 0,0 0,0 0,0
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной ) собственности 901 04 09 3157116 400 382,2      
Расходы, осуществляемые за счет субсидий бюджетам муниципальных районов на софинансирование мероприятий по разработке проектной документации на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры 901 04 09 3157112   0,0 0,0 0,0 0,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 3157112 200        
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной ) собственности 901 04 09 3157112 400        
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности Вохомского муниципального района 901 04 09 1020000 0,0 0,0 0,0 0,0
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной ) собственности 901 04 09 1020000 400        
Целевые программы муниципальных образований 901 04 09 7950000   0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог местного значения в Вохомском муниципальном районе Костромской области на 2013-2015 годы" 901 04 09 7956600   0,0 0,0 0,0 0,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 7956600 200        
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной ) собственности 901 04 09 7956600 400        
 Иные бюджетные ассигнования 901 04 09 7956600 800        
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     5,0 5,0 5,0 5,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 340 2003   0,0 0,0 0,0 0,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 04 12 340 2003 100        
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 340 2003 200        
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 04 12 340 2003 300        
 Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 340 2003 800        
Целевые программы муниципальных образований 901 04 12 7950000   5,0 5,0 5,0 5,0
«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Вохомском районе на 2014-2020 годы» 901 04 12 7952900   5,0 5,0 5,0 5,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 7952900 800 5,0 5,0 5,0 5,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00     40875,1 0,0 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 901 05 01     39823,6 0,0 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 901 05 01 4039503   35112,7 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 05 01   500 35112,7      
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, осуществляемых за счет средств бюджетов 901 05 01 4029603   4710,9 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 05 01   500 4710,9      
Коммунальное хозяйство 901 05 02     1051,5 0,0 0,0 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3610000 909,1 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление расходов за счет субсидий бюджетам муниципальных районов на софинансирование затрат на капитальный ремонт (замену) объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной собственности 901 05 02 4027122   0,0 0,0 0,0 0,0
 Межбюджетные трансферты 901 05 02 4027122 500 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы, осуществляемые за счет субсидий бюджетам муниципальных районов на софинансирование мероприятий по разработке проектной документации на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры 901 05 02 3617112   909,1 0,0 0,0 0,0
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной ) собственности 901 05 02 3617112 400 909,1      
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 901 05 02 1024009   142,4 0,0 0,0 0,0
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной ) собственности 901 05 02 1024009 400 142,4      
Охрана окружающей среды 901 06       10,0 10,0 10,0 10,0
Состояние окружающей среды и природопользования 901 06 03     10,0 10,0 10,0 10,0
Природоохранные мероприятия 901 06 03 4110000   10,0 10,0 10,0 10,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 06 03 4110000 100        
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 06 03 4110000 200 10,0 10,0 10,0 10,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 06 03 4110000 300        
 Иные бюджетные ассигнования 901 06 03 4110000 800        
Образование 901 07 00     32390,3 15,0 16,0 17,0
Дошкольное образование 901 07 01     32349,1 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 901 07 01 1024009   4100,0 0,0 0,0 0,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 07 01 1024009 200 15,7      
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной ) собственности 901 07 01   400 4084,3      
Расходы, осуществляемые за счет субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на софинансирование капитальных вложений в объкты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов 901 07 01 #######   11800,0 0,0 0,0 0,0
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной ) собственности 901 07 01 ####### 400 11800,0      
Расходы бюджета муниципального района на модернизацию региональных систем дошкольного образования  901 07 01 4205059   16449,1 0,0 0,0 0,0
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной ) собственности 901 07 01 4205059 400 16449,1      
Общее образование 901 07 02     30,0 0,0 0,0 0,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 901 07 02 4210000   30,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 901 07 02 4210059   30,0 0,0 0,0 0,0
 Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 4210059 800 30,0      
Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07     11,2 15,0 16,0 17,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 901 07 07 4320059   11,2 15,0 16,0 17,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 07 07 4320059 100        
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 07 07 4320059 200 11,2 15,0 16,0 17,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 07 07 4320059 300        
 Иные бюджетные ассигнования 901 07 07 4320059 800        
Здравоохранение 901 09 00     651,4 100,0 0,0 0,0      
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 901 09 09     651,4 100,0 0,0 0,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 901 09 09 4700000   651,4 100,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 901 09 09 4700059   651,4 100,0 0,0 0,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 09 09   200 129,9      
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 09 09 4700059 800 521,5 100,0    
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06     76,0 76,0 76,0 76,0
Целевые программы муниципальных образований 901 10 06 7950000   76,0 76,0 76,0 76,0
"Доступная среда для инвалидов в Вохомском муниципальном районе на 2011-2015 г." 901 10 06 7954700   12,0 12,0 12,0 12,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 10 06 7954700 100        
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 7954700 200 12,0 12,0 12,0 12,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 7954700 300        
 Иные бюджетные ассигнования 901 10 06 7954700 800        
Районная межведомственная программа "Забота" на 2013-2015 годы 901 10 06 7958100   64,0 64,0 64,0 64,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 10 06 7958100 100        
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 7958100 200        
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 7958100 300 64,0 64,0 64,0 64,0
 Иные бюджетные ассигнования 901 10 06 7958100 800 0,0 0,0 0,0 0,0
Финансовый отдел администрации Вохомского муниципального района Костромской области 902         13755,4 6569,3 12665,2 13249,3      
Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админситраций 902 01 04     22,5 21,4 21,4 21,4
Субвенции бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях  902 01 04 402 7209   22,5 21,4 21,4 21,4
Межбюджетные трансферты 902 01 04 402 7209 500 22,5 21,4 21,4 21,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 902 01 06     2114,3 1960,0 2155,0 2371,0
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти Вохомского муниципального района 902 01 06 012 0000   2114,3 1960,0 2155,0 2371,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 902 01 06 012 0011   1989,8 1834,0 2017,0 2219,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 01 06 012 0011 100 1989,8 1834,0 2017,0 2219,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных фондов 902 01 06 012 0019   124,5 126,0 138,0 152,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 01 06 012 0019 100        
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 06 012 0019 200 116,5 116,0 127,0 140,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 01 06 012 0019 300        
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной ) собственности 902 01 06 012 0019 400        
 Иные бюджетные ассигнования 902 01 06 012 0019 800 8,0 10,0 11,0 12,0
Резервные фонды 902 01 11     1649,3 200,0 200,0 200,0
Резервные фонды местных администраций 902 01 11 0290000   1649,3 200,0 200,0 200,0
 Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 0290000 800 1649,3 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13     39,5 45,0 49,5 54,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния 902 01 13 401 5930   0,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 902 01 13 401 5930 500        
Прочие выплаты по обязательствам Вохомского района 902 01 13 092 2014   39,5 45,0 49,5 54,4
 Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 092 2014 200 39,5 45,0 49,5 54,4
Транспорт  902 04 08     4060,0 2000,0 3632,8 3996,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 902 04 08 3030000   4060,0 2000,0 3632,8 3996,0
Субсидии на отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 902 04 08 3036044   4060,0 2000,0 3632,8 3996,0
 Иные бюджетные ассигнования 902 04 08 3036044 800 4060,0 2000,0 3632,8 3996,0
Жилищное хозяйство 902 05 01     0,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений, осуществляемые за счет субсидий  бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, осуществляемых за счет средств бюджетов   902 05 01 4029603   0,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 902 05 01 4029603 500        
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ  902 05 01 4030000   0,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансфертыбюджетам поселений, осуществляемые за счет субсидий   бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства   902 05 01 4039503   0,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 902 05 01 4039503 500        
Коммунальное хозяйство 902 05 02     30,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений, осуществляемые за счет субсидий на софинансирование расходов по результатам конкурса на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления 902 05 02 4027104   30,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 902 05 02 4027104 500 30,0      
Социальная политика 902 10       467,0 445,0 467,0 467,0
Пенсионное обеспечение 902 10 01     467,0 445,0 467,0 467,0
Муниципальные доплаты к пенсиям 902 10 01 502 8202   467,0 445,0 467,0 467,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 502 8202 300 467,0 445,0 467,0 467,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 902 13 00     84,4 82,8 84,4 84,4
Процентные платежи по муниципальному долгу 902 13 01 024 0000   84,4 82,8 84,4 84,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 902 13 01 024 0000 700 84,4 82,8 84,4 84,4
Межбюджетные трансферты 902 14 00     5288,4 1815,1 6055,1 6055,1
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 902 14 01     1048,4 1815,1 1815,1 1815,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств районного бюджета 902 14 01 402 0000   1048,4 1815,1 1815,1 1815,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 902 14 01 402 7001   1048,4 1815,1 1815,1 1815,1
Межбюджетные трансферты 902 14 01 402 7001 500 1048,4 1815,1 1815,1 1815,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 902 14 03     4240,0 0,0 4240,0 4240,0
Межбюджетные трансферты  902 14 03 4027005   4240,0 0,0 4240,0 4240,0
Межбюджетные трансферты 902 14 03 4027005 500 4240,0   4240,0 4240,0
Отдел образования администрации Вохомского муниципального района Костромской области 903         81053,6 74042,7 76539,4 78481,6      
Дошкольное образование 903 07 01     20899,0 22178,2 22992,2 23887,2
Детские дошкольные учреждения 903 07 01 4200000   8845,7 8145,0 8959,0 9854,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 903 07 01 4200059   8845,7 8145,0 8959,0 9854,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 01 4200059 100 3838,8 3829,0 4212,0 4633,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 07 01 4200059 200 4724,0 4022,0 4424,0 4866,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 01 4200059 300 2,2 3,0 3,0 3,0
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной ) собственности 903 07 01 4200059 400        
903 07 01 4200059 800 280,7 291,0 320,0 352,0
Расходы на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 903 07 01 4207210   12053,3 14033,2 14033,2 14033,2
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 01 4207210 100 11892,7 13876,6 13876,6 13876,6
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 07 01 4207210 200 160,6 156,6 156,6 156,6
Общее образование 903 07 02     54985,4 47221,7 48479,5 49180,2
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 903 07 02 4210000   54292,3 46716,7 47718,4 48487,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 903 07 02 4210059   6503,6 6248,3 7147,0 7862,7
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 4210059 100 52,5 47,0 57,0 62,7
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 07 02 4210059 200 5530,8 5446,0 6083,0 6692,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 02 4210059 300 4,5      
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной ) собственности 903 07 02 4210059 400        
 Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 4210059 800 915,8 755,3 1007,0 1108,0
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 903 07 02 4211200   485,6 431,0 534,0 587,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 07 02 4211200 200 485,6 431,0 534,0 587,0
Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы" 903 07 02 4215027   300,0 0,0 0,0 0,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 07 02   200 300,0      
Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях 903 07 02 4217203   46310,6 39492,4 39492,4 39492,4
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 4217203 100 45811,4 39131,8 39131,8 39131,8
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 07 02 4217203 200 499,2 360,6 360,6 360,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 903 07 02 4230000   693,1 505,0 761,1 693,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 903 07 02 4230059   693,1 505,0 761,1 693,1
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 02 4230059 100 684,0 502,0 752,0 684,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 07 02 4230059 200 2,1 1,0 2,1 2,1
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 02 4230059 300        
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной ) собственности 903 07 02 4230059 400        
 Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 4230059 800 7,0 2,0 7,0 7,0
Расходы, осуществляемые за счет субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 903 07 02 421 7101   692,5 545,0 545,0 545,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 07 02 421 7101 200 692,5 545,0 545,0 545,0
Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07     358,0 70,2 70,2 70,2
Расходы, осуществляемые за счет субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию отдыха детей в каникулярное время 903 07 07 421 7102   83,8 0,0 0,0 0,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 07 421 7102 100        
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 07 07 421 7102 200 83,8      
Мероприятия по проведению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Вохомском муниципальном районе в 2014 году   903 07 07 4328102   193,8 0,0 0,0 0,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 07 4328102 100 72,3      
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 07 07 4328102 200 121,5      
Целевые программы муниципальных образований 903 07 07 7950000   80,4 70,2 70,2 70,2
«Профилактика правонарушений в Вохомском муниципальном районе на 2012-2015 г.г.» 903 07 07 7953900   65,4 55,2 55,2 55,2
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 07 7953900 100        
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 07 07 7953900 200 65,4 55,2 55,2 55,2
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 07 7953900 300        
 Иные бюджетные ассигнования 903 07 07 7953900 800        
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Вохомского муниципального района на 2014-2016 годы"
903 07 07 7954500   15,0 15,0 15,0 15,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 07 7954500 100        
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 07 07 7954500 200 15,0 15,0 15,0 15,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 07 7954500 300        
 Иные бюджетные ассигнования 903 07 07 7954500 800        
Другие вопросы в области образования 903 07 09     4811,2 4572,6 4997,5 5344,0
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти Вохомского муниципального района 903 07 09 012 0000   993,2 940,0 1031,3 1132,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 903 07 09 012 0011   944,1 895,0 984,0 1083,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 012 0011 100 944,1 895,0 984,0 1083,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных фондов 903 07 09 012 0019   49,1 45,0 47,3 49,8
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 012 0019 100 27,2 23,0 25,3 27,8
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 07 09 012 0019 200 21,9 22,0 22,0 22,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 09 012 0019 300        
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной ) собственности 903 07 09 012 0019 400        
 Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 012 0019 800        
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 903 07 09 4520000   3527,7 3500,3 3833,9 4078,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 903 07 09 4520059   3527,7 3500,3 3833,9 4078,9
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 4520059 100 3259,7 3335,3 3668,0 4035,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 07 09 4520059 200 239,1 151,0 137,0 15,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 09 4520059 300        
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной ) собственности 903 07 09 4520059 400        
 Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 4520059 800 28,9 14,0 28,9 28,9
Целевые программы муниципальных образований 903 07 09 7950000   290,3 132,3 132,3 132,3
Программа "Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Вохомском муниципальном районе на 2012-2015 годы" 903 07 09 7957800   290,3 132,3 132,3 132,3
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 07 09 7957800 100 10,8 10,8 10,8 10,8
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 07 09 7957800 200 256,1 121,5 121,5 121,5
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 09 7957800 300 21,8      
 Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 7957800 800 1,6      
Отдел культуры, туризма, молодежи и спорта администрации Вохомского муниципального района Костромской области 904         26206,6 25149,1 27821,8 30558,7      
Образование 904 07 00     8597,5 8311,8 9147,0 10051,0
Общее образование 904 07 02     6612,9 6398,8 7038,0 7741,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 904 07 02 4230059   6612,9 6398,8 7038,0 7741,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 02 4230059 100 5999,8 5831,8 6415,0 7056,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 4230059 200 534,0 502,0 552,0 607,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 02 4230059 300        
 Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 4230059 800 79,1 65,0 71,0 78,0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07     1984,6 1913,0 2109,0 2310,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000   0,0 30,0 30,0 30,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 4310000 100   12,4 12,4 12,4
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 4310000 200   17,6 17,6 17,6
Расходы бюджета муниципального района на организацию отдыха детей в каникулярное время 904 07 07 432 7102   0,0 0,0 0,0 0,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 432 7102 200        
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 904 07 07 4320059   1908,6 1847,0 2043,0 2244,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 4320059 100 1218,4 1184,0 1302,0 1432,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 4320059 200 658,2 645,0 709,0 780,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 07 4320059 300        
 Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 4320059 800 32,0 18,0 32,0 32,0
Мероприятия по проведению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Вохомском муниципальном районе в 2014 году   904 07 07 4328102   10,0 0,0 0,0 0,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 4328102 100        
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 4328102 200 10,0      
Целевые программы муниципальных образований 904 07 07 7950000   66,0 36,0 36,0 36,0
«Профилактика правонарушений в Вохомском муниципальном районе на 2012-2015 г.г.» 904 07 07 7953900   6,0 6,0 6,0 6,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 7953900 100        
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 7953900 200 6,0 6,0 6,0 6,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 07 7953900 300        
 Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 7953900 800        
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Вохомского муниципального района на 2014-2016 годы"
904 07 07 7954500   10,0 10,0 10,0 10,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 7954500 100        
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 7954500 200 10,0 10,0 10,0 10,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 07 7954500 300        
 Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 7954500 800        
Программа "Молодежь Вохомского муниципального района на 2012-2014 г." 904 07 07 7956200   30,0 0,0 0,0 0,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 7956200 100 11,5      
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 7956200 200 18,5      
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 07 7956200 300        
 Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 7956200 800        
Программа "Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Вохомском муниципальном районе на 2012-2015 годы" 904 07 07 7957800   20,0 20,0 20,0 20,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 7957800 100 17,9 17,9 17,9 17,9
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 7957800 200 2,1 2,1 2,1 2,1
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 07 7957800 300        
 Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 7957800 800        
Культура, кинематография, средства массовой информации 904 08 00     17342,5 16625,7 18463,2 20296,1
 Культура 904 08 01     14735,6 14253,0 15675,0 17244,4
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 4400000   10318,3 10172,0 11187,0 12307,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 904 08 01 4400059   10318,3 10172,0 11187,0 12307,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 08 01 4400059 100 8097,4 8138,0 8951,0 9846,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 4400059 200 2083,4 1876,0 2063,0 2270,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 08 01 4400059 300        
 Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 4400059 800 137,5 158,0 173,0 191,0
Библиотеки 904 08 01 4420000   4417,3 4081,0 4488,0 4937,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 904 08 01 4420059   4364,0 4081,0 4488,0 4937,4
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 08 01 4420059 100 4111,2 3878,0 4265,0 4692,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 4420059 200 214,0 163,0 179,0 197,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 08 01 4420059 300        
 Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 4420059 800 38,8 40,0 44,0 48,4
Расходы, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 904 08 01 4425146   3,3 0,0 0,0 0,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01   200 3,3      
Расходы, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 904 08 01 4425148   50,0 0,0 0,0 0,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 08 01 4425148 100 50,0      
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 904 08 04     2606,9 2372,7 2788,2 3051,7
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти Вохомского муниципального района 904 08 04 012 0000   1095,4 1057,0 1168,5 1283,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 904 08 04 012 0011   1066,7 1033,0 1136,0 1249,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 08 04 012 0011 100 1066,7 1033,0 1136,0 1249,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных фондов 904 08 04 012 0019   28,7 24,0 32,5 34,7
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 08 04 012 0019 100        
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 012 0019 200 17,0 19,0 20,8 23,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 08 04 012 0019 300        
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной ) собственности 904 08 04 012 0019 400        
 Иные бюджетные ассигнования 904 08 04 012 0019 800 11,7 5,0 11,7 11,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 904 08 04 4520000   944,7 957,6 1052,9 1158,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 904 08 04 4520059   944,7 957,6 1052,9 1158,8
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 08 04 4520059 100 893,9 904,0 994,0 1094,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 4520059 200 49,8 53,6 58,9 64,8
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 08 04 4520059 300        
 Иные бюджетные ассигнования 904 08 04 4520059 800 1,0      
Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 7950000   566,8 358,1 566,8 609,2
Программа «Культура Вохомского муниципального района на 2014-2018 годы» 904 08 04 7951100   444,6 235,9 444,6 487,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 08 04 7951100 100 21,0 12,5 21,0 21,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 7951100 200 423,6 223,4 423,6 466,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 08 04 7951100 300        
 Иные бюджетные ассигнования 904 08 04 7951100 800        
Программа «Развитие туризма в Вохомском муниципальном районе на 2011-2015 годы» 904 08 04 7951300   18,0 18,0 18,0 18,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 08 04 7951300 100        
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 7951300 200 18,0 18,0 18,0 18,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 08 04 7951300 300        
 Иные бюджетные ассигнования 904 08 04 7951300 800        
Программа "Обеспечепние безопасности в учреждлениях культуры Вохомского муниципального района на 2014-2018 годы" 904 08 04 7950500   40,0 40,0 40,0 40,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 08 04 7950500 100        
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 7950500 200 40,0 40,0 40,0 40,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 08 04 7950500 300        
 Иные бюджетные ассигнования 904 08 04 7950500 800        
Муниципальная программа "Развитие и пропаганда краеведческих знаний и духовно-нравственных ценностей в Вохомском муниципальном районе на 2013-2015 годы" 904 08 04 7951200   64,2 64,2 64,2 64,2
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 08 04 7951200 100        
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 7951200 200 64,2 64,2 64,2 64,2
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 08 04 7951200 300        
 Иные бюджетные ассигнования 904 08 04 7951200 800        
Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06     9,0 9,0 9,0 9,0
Районная муниципальная программа "Забота" на 2013-2015 годы 904 10 06 7958100   9,0 9,0 9,0 9,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 10 06 7958100 100        
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 10 06 7958100 200 9,0 9,0 9,0 9,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 06 7958100 300        
 Иные бюджетные ассигнования 904 10 06 7958100 800        
Физкультура и спорт 904 11 00     257,6 202,6 202,6 202,6
Целевые программы муниципальных образований 904 11 05 7950000   257,6 0,0 0,0 0,0
Программа "Развитие физической культуры и спорта в Вохомском муниципальном районе на 2012-2014 годы" 904 11 05 7955500   257,6 0,0 0,0 0,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 11 05 7955500 100 19,6      
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 05 7955500 200 233,0      
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 11 05 7955500 300        
 Иные бюджетные ассигнования 904 11 05 7955500 800 5,0      
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 11 05 4872008   0,0 202,6 202,6 202,6
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 11 05 4872008 100   34,6 34,6 34,6
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 05 4872008 200   163,0 163,0 163,0
 Иные бюджетные ассигнования 904 11 05 4872008 800   5,0 5,0 5,0
Отдел сельского хозяйства администрации Вохомского муниципального района Костромской области 909         4949,1 2238,8 2238,8 2238,8      
Сельское хозяйство и рыболовство 909 04 05     2482,9 1929,8 1929,8 1929,8
Центральный аппарат исполнительных органов муниципальной власти Вохомского муниципального района 909 04 05 012 0000   1661,8 1494,0 1494,0 1494,0
Расходы, осуществляемые за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов государственных полномочий в сфере агропромышленного комплекса 909 04 05 012 7201   1661,8 1494,0 1494,0 1494,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 909 04 05 012 7201 100 1559,4 1391,6 1391,6 1391,6
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 04 05 012 7201 200 100,4 100,4 100,4 100,4
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 04 05 012 7201 300        
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной ) собственности 909 04 05 012 7201 400        
 Иные бюджетные ассигнования 909 04 05 012 7201 800 2,0 2,0 2,0 2,0
Государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств областного бюджета 909 04 05 2620000   671,1 385,8 385,8 385,8
Расходы, осуществляемые за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 909 04 05 262 5043   489,5 219,5 219,5 219,5
 Иные бюджетные ассигнования 909 04 05 262 5043 800 489,5 219,5 219,5 219,5
Расходы, осуществляемые за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов государственных полномочий в сфере агропромышленного комплекса(молоко) 909 04 05 262 7201   54,6 82,6 82,6 82,6
 Иные бюджетные ассигнования 909 04 05 262 7201 800 54,6 82,6 82,6 82,6
Расходы, осуществляемые за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 909 04 05 2625055   96,0 0,0 0,0 0,0
 Иные бюджетные ассигнования 909 04 05 2625055 800 96,0      
Расходы, осуществляемые за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов государственных полномочий в сфере агропромышленного комплекса(ЛПХ) 909 04 05 262 7201   31,0 25,0 25,0 25,0
 Иные бюджетные ассигнования 909 04 05 262 7201 800 31,0 25,0 25,0 25,0
Расходы, осуществляемые за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации  909 04 05 2627211   0,0 58,7 58,7 58,7
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 04 05 2627211 200   58,7 58,7 58,7
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Вохомского муниципального района на период 2013-2020 годы" 909 04 05 7953300   150,0 50,0 50,0 50,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 04 05 7953300 200 18,7      
 Иные бюджетные ассигнования 909 04 05 7953300 800 131,3 50,0 50,0 50,0
Социальная политика 909 10       2157,2 0,0 0,0 0,0
Расходы, осуществляемые за счет субсидий бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 909 10 03 2625018   1082,2 0,0 0,0 0,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 10 03 2625018 300 1082,2      
Расходы, осуществляемые за счет субсидий бюджетам муниципальных районов на мероприятия государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области на 2014-2020 годы" 909 10 03 2627109   753,0 0,0 0,0 0,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 10 03 2627109 300 753,0      
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Вохомского муниципального района Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 909 10 03 7953400   322,0 0,0 0,0 0,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 10 03 7953400 300 322,0      
Другие общегосударственные вопросы 909 01 13     309,0 309,0 309,0 309,0
Прочие выплаты по обязательствам Вохомского района 909 01 13 092 2014   309,0 309,0 309,0 309,0
 Иные бюджетные ассигнования 909 01 13 092 2014 200 309,0 309,0 309,0 309,0
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Вохомская средняя общеобразовательная школа"   917         38241,1 33943,9 34370,2 34843,2      
Общее образование 917 07 02     37842,0 33882,5 34308,8 34781,8
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 917 07 02 4210000   37842,0 33882,5 34308,8 34781,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 917 07 02 4210059   3333,6 2455,2 2700,0 2970,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 917 07 02 4210059 100 180,0      
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 02 4210059 200 2765,4 2069,0 2276,0 2503,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 07 02 4210059 300        
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной ) собственности 917 07 02 4210059 400        
 Иные бюджетные ассигнования 917 07 02 4210059 800 388,2 386,2 424,0 467,0
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 917 07 02 4211200   1512,6 1017,0 1118,0 1231,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 02 4211200 200 1512,6 1017,0 1118,0 1231,0
Расходы, осуществляемые за счет субсидий бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 917 07 02 4215097   2465,7 0,0 0,0 0,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 02 4215097 200 2465,7      
Расходы, осуществляемые за счет субсидий бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие системы общего и дополнительного образования детей Костромской области на 2014-2016 годы" по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 917 07 02 4217124   129,7 0,0 0,0 0,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 02 4217124 200 129,7      
Расходы, осуществляемые за счет субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 917 07 02 421 7101   679,7 810,5 891,0 981,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 02 421 7101 200 679,7 810,5 891,0 981,0
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях 917 07 02 4217203 29720,7 29599,8 29599,8 29599,8
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 917 07 02 4217203 100 29292,3 28973,8 28973,8 28973,8
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 02 4217203 200 428,4 626,0 626,0 626,0
Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07     279,1 40,0 40,0 40,0
Расходы, осуществляемые за счет субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию отдыха детей в каникулярное время 917 07 07 421 7102   249,7 0,0 0,0 0,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 917 07 07 421 7102 100        
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 07 421 7102 200 249,7      
Мероприятия по проведению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Вохомском муниципальном районе в 2014 году   917 07 07 4328102   0,0 0,0 0,0 0,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 917 07 07 4328102 100        
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 07 4328102 200        
Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 7950000   29,4 40,0 40,0 40,0
«Профилактика правонарушений в Вохомском муниципальном районе на 2012-2015 г.г.» 917 07 07 7953900   29,4 40,0 40,0 40,0
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 917 07 07 7953900 100        
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 07 7953900 200 29,4 40,0 40,0 40,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 07 07 7953900 300        
 Иные бюджетные ассигнования 917 07 07 7953900 800        
Другие вопросы в области образования 917 07 09     120,0 21,4 21,4 21,4
Программа "Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Вохомском муниципальном районе на 2012-2015 годы" 917 07 09 7957800   120,0 21,4 21,4 21,4
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 917 07 09 7957800 100        
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 09 7957800 200 87,6 17,0 17,0 17,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 07 09 7957800 300 32,4 4,4 4,4 4,4
 Иные бюджетные ассигнования 917 07 09 7957800 800        
                   
 
 
 
 
 
 

 

ВложениеРазмер
Иконка электронной таблицы Office к решению 2015.xls334.5 КБ